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以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。

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考试:注册会计师考试

科目:审计(在线考试)

问题:

以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。
A:甲公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定
B:甲公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项
C:甲公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付
D:甲公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票、结算凭证、验收单、订购单等相关凭证进行核对

答案:


解析:


相关标签:

审计     内部控制     业务     审计     缺陷     表明    

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