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下列关于内部控制审计的说法中,正确的有()。

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考试:注册会计师考试

科目:公司战略与风险管理(在线考试)

问题:

下列关于内部控制审计的说法中,正确的有()。
A:注册会计师应对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
B:注册会计师对财务报告和非财务报告内部控制的有效性均需发表审计意见
C:上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格
D:内部控制审计规定将自2011年1月1日起在全部上市公司施行

答案:


解析:


相关标签:

公司战略与风险管理     内部控制     风险管理     下列     审计     说法    

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