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注册会计师了解的货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。

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考试:注册会计师考试

科目:审计(在线考试)

问题:

注册会计师了解的货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。
A:财务专用章和个人名章均由指定的某一个专人负责保管
B:对金额重大的货币资金支付业务,实行集体决策
C:企业不得坐支库存现金,特殊情况下,由开户银行审查批准方可坐支库存现金
D:指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

答案:


解析:


相关标签:

审计     内部控制     会计师     货币     审计     缺陷    

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