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了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是()。

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考试:注册会计师考试

科目:审计(在线考试)

问题:

了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是()。
A:定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与
B:出纳员负责登记现金日记账及总账
C:销售的现金折扣需经过适当授权审批
D:出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对

答案:


解析:


相关标签:

审计     内部控制     缺陷     公司     会计师     货币    

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