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按X公司有关付款业务的内部控制,在填写付款凭单并经财务负责人批准后,应由专职人员对付款凭证进行复核,出纳员方能办理付款业务。为验证复核的效果,注册会计师最好实施下列( )控制测试程序。

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考试:注册会计师考试

科目:审计(在线考试)

问题:

按X公司有关付款业务的内部控制,在填写付款凭单并经财务负责人批准后,应由专职人员对付款凭证进行复核,出纳员方能办理付款业务。为验证复核的效果,注册会计师最好实施下列( )控制测试程序。
A:检查
B:观察
C:询问
D:重新执行

答案:


解析:


相关标签:

审计     付款     复核     凭单     出纳员     业务    

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