根据《内部控制审核指导意见》,注册会计师可以接受委托对特定日期与财务报表相关的内部控制进行审核,其发表审核意见的对象是()。
考试:注册会计师考试
科目:审计(在线考试)
问题:
A:内部控制的合理性
B:内部控制的一贯性
C:内部控制的有效性
D:内部控制的完整性
答案:
解析:
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根据《内部控制审核指导意见》,注册会计师可以接受委托对特定日期与财务报表相关的内部控制进行审核,其发表审核意见的对象是()。
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精选图文
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