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针对丁公司下列与货币资金相关的内部控制,D注册会计师应提出改进建议的是( )。

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考试:注册会计师考试

科目:审计(在线考试)

问题:

针对丁公司下列与货币资金相关的内部控制,D注册会计师应提出改进建议的是( )。
A:现金折扣必须经过适当的审批手续
B:出纳兼任会计档案保管
C:由不接触现金、银行存款账务的人员定期取得银行对账单,并及时编制银行存款余额调节表,如果发现差异,立即告知主管人员

D:银行存款收支要有合理、合法的凭据

答案:


解析:


相关标签:

审计     内部控制     会计师     下列     货币     审计    

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