2018年3月,某审计组对丙公司2017年度财务收支进行了审计有关固定资产审计的情况和资料如下:资料1.审计人员对丙公司设备采购环节内部控制进行了重点调查,了解到以下情况:(1)采购部门确定设备需要量
考试:中级审计师
科目:(中级) 审计理论与实务(在线考试)
问题:
A:调增了入账价值的固定资产
B:达到预定可使用状态投入使用的生产线
C:以经营租赁的方式出租给外单位使用的设备
D:12月集中采购并投入使用的机器设备
答案:
解析:
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2018年3月,某审计组对丙公司2017年度财务收支进行了审计有关固定资产审计的情况和资料如下:资料1.审计人员对丙公司设备采购环节内部控制进行了重点调查,了解到以下情况:(1)采购部门确定设备需要量
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