资料(一)2018年3月,某审计组对乙公司2017年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中了解到:(1)仓库和业务部门填制请购单,
考试:中级审计师
科目:(中级) 审计理论与实务(在线考试)
问题:
A:检查付款凭单与记账凭证金额是否一致,确认相关会计处理是否正确
B:查看付款凭单的签字审批情况,确认是否在相关人员的审批权限范围之内
C:审查付款凭单与附件内容是否一致,确认是否存在采购项目与验收项目不符的情况
D:复核付款凭单的采购金额是否在预算范围之内,确认超出预算的项目是否经过适当的授权审批
答案:
解析:
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资料(一)2018年3月,某审计组对乙公司2017年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中了解到:(1)仓库和业务部门填制请购单,
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