欢迎访问第一题库!

下列各项中,属于应在库存现金盘点表中反映的事项有( )

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:初级审计师

科目:(初级) 审计理论与实务(在线考试)

问题:

下列各项中,属于应在库存现金盘点表中反映的事项有( )
A:盘点日现金日记账结余数
B:盘点日银行存款日记账结余数
C:实际库存现金监盘数
D:库存现金溢缺情况
E:盘点日已开具但未发出且未入账的现金支票金额

答案:


解析:


相关标签:

(初级)审计理论与实务     盘点     下列     实务     审计     初级    

热门排序

推荐文章

下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是(  )。 下列说法正确的有: 2020年4月,某审计机关派出审计组,对某公司2019年度财务收支进行审计。有关情况和资料如下:1.该公司2019年未发生并购、分立和债务重组行为,供产销形势与上年相当。2.审计人员对2019年度会计 某企业每年需采购钢材3 600 吨,每吨钢材年存储成本为200 元,平均每次订货成本为2 500 元。该企业采购钢材的年经济订货批数是: (一)甲公司2013年12月31日简化的资产负债表如下:(单位:万元)  甲公司2013年营业收入为4800万元(全部属于赊销收入),营业成本为3024万元,净利润为322万元。公司所得税税率为25% 审查某企业采购业务,发现2019年12月28日购入材料10万元,已包括在当年存货盘点范围之内。购货发票于2020年1月9日收到,并记入2020年1月份账户。2019年12月没有对这项业务的入库和负债进 根据营运资金管理理论,下列各项中不属于企业应收账款成本内容的是( )。 (2017年)被审计单位的下列行为中,属于财务报告舞弊的有: 2009年4月,某审计组对乙公司2008年度财务收支情况进行审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到:(1)大宗采购由采购部门经理直接 2008年4月,某审计组对甲上市公司2007年度财务收支情况进行了审计。有关销售与收款循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对该公司内部控制进行调查时了解到:(1)销售部门主管审批赊销信用。(2)销
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享