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下列不属于内部控制的局限性的是( )。

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考试:初级审计师

科目:(初级) 审计理论与实务(在线考试)

问题:

下列不属于内部控制的局限性的是( )。
A:内部控制的设置和运行受制于成本效益原则;
B:内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置
C:即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效
D:内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效

答案:


解析:


相关标签:

(初级)审计理论与实务     内部控制     局限性     下列     实务     审计    

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