下列不属于内部控制的局限性的是( )。
考试:初级审计师
科目:(初级) 审计理论与实务(在线考试)
问题:
A:内部控制的设置和运行受制于成本效益原则;
B:内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置
C:即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效
D:内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效
答案:
解析:
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