2011年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2010年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到:(1)会计人员开具收
考试:初级审计师
科目:(初级) 审计理论与实务(在线考试)
问题:
A:库存现金余额的真实性
B:现金收付业务账务处理的正确性
C:现金收付业务的合法性
D:外币计价的正确性
答案:
解析:
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2011年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2010年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到:(1)会计人员开具收
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