2009年4月,某审计组对丙公司2008年度财务收支情况进行审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到:(1)出纳员同时负责现金日记账和银行存
考试:初级审计师
科目:(初级) 审计理论与实务(在线考试)
问题:
A:重新调查了解相关内部控制
B:对当年各月份银行存款余额进行趋势分析
C:随机抽取部分银行存款日记账记录并加以审核
D:审查被审计单位编制的银行存款余额调节表
答案:
解析:
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2009年4月,某审计组对丙公司2008年度财务收支情况进行审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到:(1)出纳员同时负责现金日记账和银行存
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