2020年4月,某审计组对乙公司2019年度财务收支情况进行了审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下:1.经调查了解,乙公司与固定资产业务相关的部分内部控制措施如下:(1)每年年末,固定资产使用部
考试:初级审计师
科目:(初级) 审计理论与实务(在线考试)
问题:
A:各使用部门编制下一年度固定资产购置计划,经总经理办公会审核同意后报董事会批准
B:未列入购置计划的固定资产购置由使用部门提出申请,由采购部门负责审批
C:收到购置的固定资产后,由验收部门进行验收,并出具验收报告
D:固定资产管理部门设置固定资产卡片,定期与会计账簿相核对
答案:
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2020年4月,某审计组对乙公司2019年度财务收支情况进行了审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下:1.经调查了解,乙公司与固定资产业务相关的部分内部控制措施如下:(1)每年年末,固定资产使用部
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