2020年3月,某审计组对××公司2019年度财务收支中货币资金进行审计。有关情况和资料如下:1.审计人员对被审计单位出纳收付业务进行了执行过程的观察,发现下列情况:(1)出纳员根据零星支出部门填写差
考试:中级审计师
科目:(中级) 审计理论与实务(在线考试)
问题:
A:检查库存现金每日余额,审查有无坐支现象
B:检查现金日记账摘要栏,审查现金收付业务是否合法
C:检查现金日记账金额栏,审查现金收付金额是否超过了国家规定的限额
D:检查现金日记账的序时登记,审查现金日记账是否按日期序时登记
答案:
解析:
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2020年3月,某审计组对××公司2019年度财务收支中货币资金进行审计。有关情况和资料如下:1.审计人员对被审计单位出纳收付业务进行了执行过程的观察,发现下列情况:(1)出纳员根据零星支出部门填写差
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