2020年4月,某省审计厅派出审计组,对某公司2019年度财务收支情况进行了审计。有关该公司生产与存货循环的资料和审计情况如下:1.审计人员对该业务循环的内部控制进行了较为详细的调查了解和测试后,认为
考试:中级审计师
科目:(中级) 审计理论与实务(在线考试)
问题:
A:编制存货余额明细表并与总账核对相符
B:抽取部分存货出、入库业务,追踪检查其业务处理过程
C:审查产品生产和成本管理制度的执行情况
D:检查生产与存货管理各环节不相容职责的分离情况
答案:
解析:
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2020年4月,某省审计厅派出审计组,对某公司2019年度财务收支情况进行了审计。有关该公司生产与存货循环的资料和审计情况如下:1.审计人员对该业务循环的内部控制进行了较为详细的调查了解和测试后,认为
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