2020年3月,某审计组对丙上市公司2019年度财务收支情况进行审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下:1.审计人员对该公司固定资产的内部控制进行测评后,确定实质性测试的范围和重点。2.2019年
考试:中级审计师
科目:(中级) 审计理论与实务(在线考试)
问题:
A:检查固定资产管理、使用部门是否设置明细账和卡片
B:索取固定资产验收报告,验证验收部门工作的独立性
C:索取固定资产出售调出计划,审查审批手续是否齐全
D:编制固定资产及累计折旧分类汇总表,并与总分类账及报表核对
答案:
解析:
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2020年3月,某审计组对丙上市公司2019年度财务收支情况进行审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下:1.审计人员对该公司固定资产的内部控制进行测评后,确定实质性测试的范围和重点。2.2019年
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