2020年3月,某审计组对下属甲公司2019年度财务收支情况进行了审计。甲公司有关销售与收款业务的资料和审计情况如下:1.审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中了解到:(1)该公司未单独设置信用部
考试:中级审计师
科目:(中级) 审计理论与实务(在线考试)
问题:
A:重新测试相关的内部控制
B:审查相关合同、订单、销售发票等凭证
C:实施分析程序
D:向客户甲第三次寄发询证函
答案:
解析:
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2020年3月,某审计组对下属甲公司2019年度财务收支情况进行了审计。甲公司有关销售与收款业务的资料和审计情况如下:1.审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中了解到:(1)该公司未单独设置信用部
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