2018年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到:(1)会计人员开具收
考试:初级审计师
科目:(初级) 审计理论与实务(在线考试)
问题:
A:核对银行存款日记账和总账余额是否相符
B:检查银行存款收付的截止期是否正确
C:检查银行存款收付款凭证的管理情况
D:函证银行存款余额
答案:
解析:
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2018年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到:(1)会计人员开具收
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