2018年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到:(1)会计人员开具收
考试:初级审计师
科目:(初级) 审计理论与实务(在线考试)
问题:
A:会计人员开具收入单据后,由会计主管进行审核
B:出纳人员办理费用报销付款手续后,同时登记库存现金、银行存款日记账和相关费用明细账
C:出纳人员定期核对银行存款日记账和银行对账单,并编制银行存款余额调节表
D:出纳人员保管支票和印章,支出业务发生时,由其直接签发支票
答案:
解析:
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2018年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到:(1)会计人员开具收
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